D&B Accountancy Limited

D&B Accountancy Limited

Share

D&B Accountancy Limited is a small accounting Company with reliable employees and an excellent customer service. We speak english, romanian, russian, italian.

13/05/2026

Planificarea financiară începe cu informația corectă 📊
Află cm funcționează ISA și ce beneficii îți poate aduce în UK.

07/05/2026

🚨 Making Tax Digital (MTD) pentru Income Tax este deja aici, însă există încă multă confuzie și multe informații greșite despre ce înseamnă cu adevărat aceste schimbări.

Mulți self-employed și landlords cred că aceste schimbări nu îi afectează încă. Realitatea este diferită — iar nepregătirea din timp poate aduce stres, erori și chiar penalități din partea HMRC.

📌 Haideți să clarificăm câteva dintre cele mai întâlnite mituri despre MTD.

❌ MIT: „Dacă nu am depășit £50,000, înseamnă că nu va trebui să mă înregistrez la MTD.”
✅ ADEVĂR: Pragul de £50,000 este doar începutul. Din aprilie 2026, MTD pentru Income Tax va fi obligatoriu pentru cei cu venituri peste £50,000, însă pragul va scădea la £30,000 în 2027 și la £20,000 în 2028.

❌ MIT: „MTD înseamnă că voi plăti sau recupera taxe de 4 ori pe an.”
✅ ADEVĂR: MTD se referă la raportarea trimestrială a veniturilor și cheltuielilor către HMRC — nu la plata sau recuperarea taxelor de 4 ori pe an.

❌ MIT: „Dacă întârzii cu declarațiile, nu se va întâmpla nimic.”
✅ ADEVĂR: HMRC aplică un sistem de penalizări pentru declarațiile și raportările întârziate. Odată cu MTD, raportările vor fi monitorizate digital, iar întârzierile repetate pot duce la puncte de penalizare și amenzi.

❌ MIT: „MTD poate fi evitat.”
✅ ADEVĂR: Dacă veniturile tale depășesc pragurile stabilite de HMRC, înregistrarea în sistemul MTD pentru Income Tax va deveni obligatorie. Ignorarea noilor reguli nu înseamnă că acestea dispar — din contra, pot duce la penalități și probleme administrative.

❌ MIT: „Pot folosi în continuare doar hârtie sau simple spreadsheet-uri.”
✅ ADEVĂR: HMRC va cere evidențe digitale și folosirea unui software compatibil pentru raportările MTD.

❌ MIT: „E mai bine să îmi deschid un LTD doar ca să evit MTD.”
✅ ADEVĂR: Deschiderea unui LTD doar pentru a evita MTD poate însemna costuri mai mari, obligații suplimentare și reguli fiscale diferite. Un LTD nu este automat cea mai bună soluție — alegerea structurii potrivite trebuie făcută în funcție de veniturile, activitatea și obiectivele tale pe termen lung, nu din panică sau din informații greșite.

Acestea sunt câteva dintre cele mai frecvente mituri pe care le auzim despre MTD.

📩 Dacă nu știi cm te afectează aceste schimbări, contactează-ne și îți explicăm totul simplu și clar.

30/04/2026

👋 Dragă comunitate,

Dorim să venim în sprijinul vostru cu câteva informații utile despre cheltuielile pe care le puteți deduce dacă lucrați în domeniul construcțiilor:

🔧 Cheltuieli comune pentru muncitorii în construcții

🛠️ 1.*Unelte și echipamente*.
Când se aplică:
Dacă ai cumpărat unelte necesare pentru a-ți desfășura munca.

Exemple: Unelte electrice (bormașină, polizor/flex, fierăstrău, pistol de bătut cuie), unelte de mână (ciocan, șurubelnițe, chei), reparații pentru unelte, baterii și încărcătoare pentru unelte, cutii sau genți pentru unelte.



🦺 2. *Echipament de protecție (PPE)*.
Când se aplică:
Dacă echipamentul este necesar pentru siguranță și pentru muncă.

Exemple: Bocanci de protecție, cască de protecție, mănuși de lucru, vestă reflectorizantă, ochelari de protecție, salopete de protecție.

⚠️ Hainele obișnuite de lucru (blugi, tricouri, hanorace) nu pot fi declarate ca cheltuieli.



🧱 3. *Materiale (dacă le plătești tu)*.
Când se aplică:
Dacă ai cumpărat materiale pentru o lucrare și contractorul nu ți le-a rambursat.

Exemple: Lemn, șurubeluri și sisteme de fixare, adezivi, silicon / material de etanșare, hârtie abrazivă (șmirghel), consumabile mici.



🚗 *4. Costuri de deplasare pentru muncă*.
Când se aplică:
Dacă te deplasezi la diferite șantiere temporare.

Exemple: Combustibil (benzină sau motorină), kilometraj (folosind tariful HMRC), taxe de parcare, taxe de drum (toll), întreținerea vehiculului legată de muncă, o parte din asigurarea mașinii folosită pentru muncă.

⚠️ Deplasarea de acasă la un loc de muncă permanent, de obicei, nu poate fi declarată.



📱 *5. Telefon și comunicare*.
Când se aplică:
Dacă folosești telefonul pentru muncă.

Exemple: Abonament de telefon mobil, apeluri legate de muncă, costuri pentru telefon cu credit (pay-as-you-go), o parte din internet folosit pentru muncă.

Se declară doar partea folosită pentru activitatea profesională.



📊 *6. Servicii profesionale*.
Când se aplică:
Dacă plătești servicii pentru a-ți gestiona activitatea.

Exemple: Taxe pentru contabil, servicii de contabilitate (bookkeeping), pregătirea declarației de taxe, comisioane bancare pentru un cont de business.



📚 *7. Training și certificări legate de muncă.*
Când se aplică:
Dacă trainingul este legat de meseria ta actuală.

Exemple: Cursuri de calificare în meserie, cursuri de siguranță, card CSCS, reînnoirea certificatelor.

⚠️ Trainingul pentru o profesie complet diferită nu poate fi declarat.



🛡️**8. Asigurări.*
Când se aplică:
Dacă ai asigurări necesare pentru a lucra ca subcontractor.

Exemple: Asigurare de răspundere publică (public liability insurance), asigurare pentru unelte, alte asigurări legate de muncă.



🧾*9. Costuri administrative.*
Când se aplică:
Dacă te ocupi singur de partea administrativă a muncii tale.

Exemple: Tipărirea facturilor, hârtie și papetărie, cerneală pentru imprimantă, consumabile mici de birou, software de contabilitate.



💡 Nu uita: Păstrează toate chitanțele și ține evidența clară a cheltuielilor – te poate ajuta să plătești mai puține taxe legal prin HM Revenue & Customs. Dacă nu ești sigur ce poți declara, cere sfatul unui contabil.

📊 *D&B Accountancy Limited* este aici să te ajute cu declarațiile fiscale și tot ce ține de contabilitate – simplu, clar și fără stres. Contactează-ne pentru suport profesional.

23/04/2026

⚠️ Making Tax Digital for Income Tax is HERE — Are You Ready?

As of 6 April 2026, Making Tax Digital (MTD) for Income Tax is now live!

If you are a sole trader or landlord earning over £50,000 per year from self-employment and/or property income, you are now legally required to:

✅ Keep digital records using HMRC-approved software
✅ Submit quarterly updates of your income and expenses to HMRC
✅ File an End of Period Statement and a Final Declaration at year end

This replaces the traditional single annual Self Assessment tax return — and it is no longer something you can prepare for later. It starts now.

At D&B Accountancy Limited, we are already helping our clients make a smooth and stress-free transition to MTD. Whether you need help choosing the right software, setting up your digital records, or managing your quarterly submissions — we have got you covered.

📞 Get in touch with us today and let us make sure you are fully compliant from day one.

Don’t risk penalties — act now!

06/03/2026

🚨 MTD vine din aprilie 2026. Ești pregătit?

Dacă ești self-employed și veniturile tale au depășit £50,000 în anul fiscal 2024–2025, va trebui să raportezi veniturile digital, trimestrial, conform sistemului Making Tax Digital (MTD).

✔️ Ți-ai ales planul potrivit?
✔️ Știi care este cea mai bună opțiune pentru tine?

⏳ Nu lăsa pregătirea pe ultimul moment.

📞 07738 008792
📩 Sau trimite-ne un mesaj pe WhatsApp / Viber pentru mai multe detalii.

—————————-—————————

🚨 MTD is coming in April 2026. Are you ready?

If you are self-employed or your property income exceeded £50,000 in the 2024–2025 tax year, you will need to report your income digitally every quarter under Making Tax Digital (MTD).

✔️ Have you chosen the right plan?
✔️ Do you know which option is best for you?

⏳ Don’t leave your preparation until the last minute.

📞 07738 008792
📩 Or send us a message on WhatsApp / Viber for more details.

Photos from D&B Accountancy Limited's post 03/03/2026

‼️‼️‼️Ați primit o scrisoare de la HMRC privind penalități pentru Self-Assessment 2024–2025? Sau nu sunteți siguri dacă totul este în regulă?

În această perioadă, HM Revenue & Customs trimite notificări pentru declarații nedepuse și penalități acumulate.

❗ Dacă ați aplicat pentru UTR, chiar dacă NU ați mai activat ca self-employed, obligația de a depune declarațiile rămâne până la închiderea oficială a UTR-ului.
Mulți contribuabili află prea târziu că au penalități acumulate din acest motiv.

De asemenea, pot apărea situații când:
• ați lucrat doar ca angajat și ați crezut că nu mai aveți obligații,
• v-ați schimbat adresa și nu ați primit scrisorile,
• ați oprit activitatea dar nu a fost închisă corect în sistem,
• nu mai aveți acces la contul online.

📩 Trimiteți-ne un mesaj la numărul 07738008792 pentru o verificare a situației dumneavoastră.
Vă ajutăm atât să preveniți probleme viitoare, cât și să rezolvați penalitățile sau scrisorile deja primite.

Uneori, o simplă verificare la timp poate salva sume importante.
—————————————————————————————

‼️‼️‼️Received a letter from HMRC about Self-Assessment penalties for 2024–2025? Or unsure if your tax record is up to date?

HM Revenue & Customs is currently issuing notices for outstanding returns and accumulated penalties.

❗ If you applied for a UTR, even if you never traded or stopped working as self-employed, you are still required to submit annual returns until the UTR is officially closed.
Many people only discover penalties years later because they were unaware of this.

Other common situations include:
• working only as an employee and assuming no obligations remain;
• changing address and not receiving letters;
• stopping trading without officially closing the record;
• losing access to the online account.

📩 Send us a message at 07738008792 for a status check.
We can help you prevent future issues and assist in resolving existing penalties or HMRC letters already received.

A quick review today could save you significant penalties tomorrow.

02/03/2026

„The best way to predict the future is to create it.” — Peter Drucker

25/02/2026

📢 Știai că din Aprilie 2026 mulți self-employed NU vor mai depune doar o singura declaratie anuala a venitului ?

👉 În cadrul sistemului Making Tax Digital introdus de HMRC, veniturile se vor declara prin 4 raportari trimestriale si o declaratia finala anuala (TAX RETURN).

Pentru că am primit foarte multe întrebări de la clienți despre aceste schimbări, am pregătit o schemă explicativă pe care o găsiți atașată mai jos 👇

✔️ cine este afectat de Making Tax Digital
✔️ ce obligații apar din 2026
✔️ termenele de raportare
✔️ opțiunile disponibile pentru self-employed
✔️ informațiile de bază pe care fiecare persoana platitoare de taxe ar trebui să le cunoască
✔️ planurile și pachetele de servicii oferite de compania noastră

Scopul nostru este să facem tranziția către Making Tax Digital cât mai clară și ușor de înțeles pentru clienții noștri.

📩 Dacă dorești mai multe informații sau suport contabil, suntem deschiși pentru noi colaborări. Ne puteti contacta prin mesaj la Whatsapp sau telefonic-07738008792

10/02/2026

În pas cu trendul!
Așa arată biroul nostru în viziunea AI 😋
Și sa mă zică vre-un client vreo data ca nu suntem de partea voastră , ca tocmai și chat GPT înțelege ca pentru noi HMrC se asociază cu moartea 😂😂😂

05/01/2026
Want your business to be the top-listed Accountant in London?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Olympic House, 28-42 Clements Road
London
IG11BA