📢 HMRC digitalizuje proces Option to Tax!
Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości i korzystasz z procedury Option to Tax, mam dobrą wiadomość.
HMRC potwierdziło, że jeszcze przed końcem 2026 roku uruchomi nowe cyfrowe kanały, dzięki którym będzie można online m.in.:
✅ złożyć zgłoszenie Option to Tax
✅ odwołać Option to Tax
✅ obsługiwać inne powiązane sprawy VAT
Celem zmian jest ograniczenie papierowej dokumentacji, poprawa dokładności oraz skrócenie czasu przetwarzania zgłoszeń.
I co ważne — to nie jest konsultacja ani propozycja „na razie do rozważenia”. HMRC potwierdziło, że nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone.
📅 Nowe kanały mają być dostępne przed końcem 2026 roku.
Masz nieruchomość objętą Option to Tax? Napisz w komentarzu, czy skorzystasz z możliwości załatwiania tych spraw online.
Polskie Biuro Księgowe w Wielkiej Brytanii - 56 Accountancy
Twoje polskie biuro księgowe w Wielkiej Brytani. Pełen zakres usług księgowych dla Polaków: Self-Employed, LTD, VAT, PAYE.
📢 Sprzedajesz na Amazon, eBay lub Etsy? Ta informacja może Cię zainteresować.
HMRC i HM Treasury konsultują propozycję zmian dotyczących VAT przy sprzedaży za pośrednictwem online marketplaces.
Jeśli zmiany wejdą w życie, mogą one wpłynąć na sposób rozliczania VAT przez brytyjskich sprzedawców korzystających z marketplace’ów.
⚠️ Ważne: na ten moment nie ma jeszcze nowych przepisów. To nadal etap konsultacji i ostateczny kształt zmian nie jest znany.
Dlatego na razie nie musisz zmieniać sposobu rozliczania VAT z powodu tej propozycji.
📌 Konsultacja trwa do 18 sierpnia 2026 r.
Obserwuj mój profil — będę informować, kiedy pojawią się konkretne decyzje i wyjaśnię, co będą oznaczać dla sprzedawców.
10/08/2026
📉 Prowadzenie firmy Ltd w tych czasach robi się coraz bardziej kosztowne.
Dlatego prowadzenie Ltd zaczynamy już od £129, a dla nowych klientów mamy dodatkowo -20% na miesięczne pakiety księgowe.
⏳ Oferta ważna tylko do 10.09 — potem wraca do standardowej ceny.
Umów się na bezpłatną konsultację i sprawdźmy, czy możemy pomóc.
📩 Napisz do nas lub zostaw komentarz — odezwiemy się!
56 Accountancy
📞 +44 7877 903723 · 🌐 www.56accountancy.co.uk
📅 23 czerwca 2026 rząd UK potwierdził: przyspieszamy o 6 miesięcy.
📅 Nowa data: PAŹDZIERNIK 2028 (najpóźniej).
Legislacja trafia do Finance Bill 2026-27.
Co się zmienia:
▪ koniec ulgi celnej dla towarów do £135
▪️ nowe procedury i deklaracje celne
▪️ więcej obowiązków dokumentacyjnych
Dla dropshipperów, importerów i sprzedawców na marketplace’ach — to realna zmiana kosztów i procesów.
Masz ok. 2 lata. Nie czekaj do 2028. 👇
Udostępnij znajomemu, który importuje.
marketplace
Czy wiedziałeś, że HMRC publicznie publikuje dane osób i firm, które dopuściły się poważnych naruszeń przepisów podatkowych? 👀
Na stronie GOV.UK można znaleźć m.in.:
✔️ imię i nazwisko lub nazwę firmy,
✔️ opis naruszenia,
✔️ kwotę potencjalnie utraconych wpływów podatkowych.
Co więcej, HMRC zapowiedziało zmiany. Rozszerzony zostanie zakres publikowanych informacji, a próg publikacji zmieni się do £50 000 potencjalnie utraconych wpływów podatkowych.
Jeśli prowadzisz firmę uczciwie, ta zmiana prawdopodobnie Cię nie dotyczy. Pokazuje jednak, że HMRC stawia na coraz większą przejrzystość i konsekwentnie ujawnia informacje o poważnych naruszeniach przepisów podatkowych.
💬 Wiedziałeś, że taka lista istnieje? Daj znać w komentarzu.
🚨 Czy Direct Debit będzie obowiązkowy dla VAT i PAYE?
W ostatnich dniach pojawiło się sporo informacji na ten temat, ale warto oddzielić fakty od spekulacji.
✅ Na dziś nic się nie zmieniło.
Rząd prowadzi konsultację, w której proponuje, aby płatności VAT i PAYE były dokonywane przez Direct Debit. To na razie propozycja, a nie obowiązujące prawo.
Co to oznacza dla przedsiębiorców?
✔️ Nie musisz nic zmieniać.
✔️ Nadal możesz korzystać z obecnych zasad, dopóki nie zostaną ogłoszone ewentualne zmiany.
✔️ Warto jednak pamiętać, aby na koncie firmowym zawsze były środki przed terminem płatności podatków – to dobry nawyk niezależnie od sposobu płatności.
📌 Jeśli przepisy się zmienią, poinformuje o tym na bieżąco.
Czy wcześniej słyszałeś o tej konsultacji? Daj znać w komentarzu. 👇
🚨 HMRC planuje zaostrzyć przepisy dotyczące deklaracji podatkowych.
Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął konsultacje nad zmianami, które mogą wprowadzić odpowiedzialność karną za świadome lub lekkomyślne składanie nieprawdziwych informacji w rozliczeniach podatków bezpośrednich, takich jak Self Assessment i Corporation Tax.
Co ważne – to nie dotyczy zwykłych, drobnych pomyłek. Propozycje skierowane są przeciwko osobom, które świadomie lub w sposób rażąco niedbały składają nieprawdziwe oświadczenia.
📌 Na ten moment są to wyłącznie konsultacje, a nie obowiązujące przepisy. Warto jednak śledzić rozwój sytuacji, ponieważ zmiany mogą mieć wpływ zarówno na przedsiębiorców, jak i osoby samozatrudnione.
Obserwuj mój profil, jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi zmianami dotyczącymi HMRC i podatków w Wielkiej Brytanii. 🇬🇧
🚨 Widziałeś nagłówki, że od 2029 roku podatek będzie płacony co miesiąc?
Spokojnie. Na ten moment to nie jest nowe prawo.
HMRC opublikowało konsultację, w której proponuje zmiany dla części podatników osiągających dochody zarówno z PAYE, jak i Self Assessment. Według propozycji większa część podatku mogłaby być pobierana na bieżąco przez system PAYE, zamiast dopiero po zakończeniu roku podatkowego.
📌 Co warto wiedzieć?
✅ To dopiero propozycja.
✅ Trwają konsultacje.
✅ Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta.
✅ Najwcześniejszy możliwy termin ewentualnych zmian to kwiecień 2029 roku.
Nie daj się przestraszyć nagłówkom. Śledzę zmiany w HMRC na bieżąco i poinformuję Cię dopiero wtedy, gdy coś naprawdę się zmieni.
💬 Co o tym sądzisz? Wolisz zapłacić podatek jednorazowo czy rozłożyć go na mniejsze kwoty w ciągu roku?
📄 E-fakturowanie w Wielkiej Brytanii – co już wiadomo?
Wokół e-fakturowania pojawia się coraz więcej informacji, dlatego warto oddzielić fakty od spekulacji.
✅ Rząd zapowiedział kierunek wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania dla faktur VAT od 2029 roku.
✅ W Tax Update 2026 wskazano PEPPOL jako podstawowy standard wymiany e-faktur.
✅ Nadal czekamy na szczegółowe przepisy dotyczące wdrożenia.
Na ten moment wciąż nie wiemy m.in.:
• które firmy dokładnie obejmie obowiązek,
• jak będzie wyglądał proces wdrożenia,
• jakie będą wyjątki od nowych zasad,
• kiedy zostaną opublikowane szczegółowe wymagania.
Dlatego warto śledzić wyłącznie oficjalne komunikaty i nie wyciągać pochopnych wniosków z sensacyjnych nagłówków.
💬 Jak myślisz – czy obowiązkowe e-fakturowanie ułatwi prowadzenie biznesu, czy będzie kolejnym obowiązkiem dla przedsiębiorców?
HMRC Tax Update 2026 – co naprawdę się zmienia?
W internecie pojawia się mnóstwo nagłówków, które brzmią jak rewolucja. Ale nie wszystko, o czym czytasz, jest już obowiązującym prawem.
W najnowszym Tax Update 2026 znajdziesz trzy rodzaje informacji:
✅ To, co zostało już potwierdzone – decyzje zostały podjęte i zmiany będą wprowadzane.
🟡 To, co jest w konsultacjach – rząd zbiera opinie, więc ostateczne rozwiązania mogą się jeszcze zmienić.
🔵 Kierunek zmian – sygnały pokazujące, dokąd zmierza polityka podatkowa. To nie są jeszcze przepisy, ale warto je znać i odpowiednio wcześnie się przygotować.
W kolejnych rolkach omówię kilka najważniejszych tematów, prostym językiem – bez straszenia i bez clickbaitów. Dzięki temu łatwiej będzie Ci odróżnić fakty od spekulacji i zrozumieć, co może mieć wpływ na Ciebie i Twoją firmę.
📌 Zaobserwuj profil i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków serii HMRC Tax Update 2026.
💬 Daj znać w komentarzu, który temat najbardziej Cię interesuje.
Click here to claim your Sponsored Listing.